Postado por São Mateus em 17/ago/2020 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
Mantida: Contrato São Mateus
Processo: 372/20
Fundamento: Regulamento de compras e contratação de serviços de terceiros e obras – Artigo 24 inciso I.
Nome do Contratado: AA BULLA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 29.587.778/0001-20
Objeto com detalhamento: Locação de tendas para atendimentos dos pacientes com suspeitas de COVID-19 nas unidades de saúde de São Mateus, pelo período de julho a setembro de 2020.
Valor: R$57.313,96 (cinquenta e sete mil e trezentos e treze reais e noventa e seis centavos).
Data: 07/07/2020
Prazo Contratual: 22/07/2020 a 30/09/2020.
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica.
Instrumento contratual: Ordem de Serviço – Arquivo anexo.
Comprovante de pagamento: Arquivo anexo.
Nota de liquidação: Nota ainda não emitida.
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Atendimento as unidades:
Postado por comprasfuabc em 17/ago/2020 -
FUNDAÇÃO DO ABC
NOME DO DOADOR: COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL
CNPJ sob nº 60.881.299/0004-05
DATA DA DOAÇÃO: 14/08/2020
OBJETO DA DOAÇÃO: ETANOL(ALCOOL ETILICO)3II – ALC.COP.BACFREE 70 INPM 500 (ONU1170-R33) – ALCOOL NAO CARBURANTE
RELAÇÃO DOS BENS:
| DESCRIÇÃO
ETANOL(ALCOOL ETILICO)3II – ALC.COP.BACFREE 70 INPM 500 (ONU1170-R33) – ALCOOL NAO CARBURANTE |
UND | QTD | VL. UN | VL TOTAL |
| Caixa | 1.470 | R$ 49,20 | R$ 72.324,00 |
VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 72.324,00
Postado por comprasfuabc em 17/ago/2020 -
FUNDAÇÃO DO ABC
NOME DO DOADOR: COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL
CNPJ sob nº 60.881.299/0004-05
DATA DA DOAÇÃO: 12/08/2020
OBJETO DA DOAÇÃO: ETANOL(ALCOOL ETILICO)3II – ALC.COP.BACFREE 70 INPM 500 (ONU1170-R33) – ALCOOL NAO CARBURANTE
RELAÇÃO DOS BENS:
| DESCRIÇÃO
ETANOL(ALCOOL ETILICO)3II – ALC.COP.BACFREE 70 INPM 500 (ONU1170-R33) – ALCOOL NAO CARBURANTE |
UND | QTD | VL. UN | VL TOTAL |
| Caixa | 1.220 | R$ 49,20 | R$ 60.024,00 |
VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ R$ 60.024,00
Postado por comprashmulher em 14/ago/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0169/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | FACILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 19.972.628/0001-87 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO P/ MÃOS 70% 800 ML REFIL E ÁLCOOL GEL ANTI-SÉPTICO 70% C/ VÁLVULA PUMP) |
| VALOR | R$ 1.544,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 13/05/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | PEDIDO DE COMPRA: 009089 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº243 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |
Postado por comprashmulher em 14/ago/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0151/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 27.608.037/0001-53 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES TÊXTEIS ( AVENTAIS E MÁSCARAS CIRÚRGICAS) |
| VALOR | R$ 20.800,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 06/05/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | PEDIDO DE COMPRA: 009063 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº242 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |
Postado por comprasemilioribas em 14/ago/2020 -
Com o objetivo de disponibilizar as dependências do Instituto de Infectologia Emílio Ribas II para visita técnica das empresas interessadas, informamos que o prazo para apresentação de propostas foi prorrogado para o dia 18/08/2020, até as 14:00 horas.
As visitas técnicas deverão ser realizadas nos dias 14/08/2020 e 17/08/202, mediante requerimento por e-mail (compras@emilioribasbs.org.br).
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 14/ago/2020 -
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 54439/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.
NOME DO CONTRATADO: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24.711.499/0001-03
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: CAPTOPRIL 25MG – VALOR UNITÁRIO (R$ 0,0800)
VALOR: R$ 480,00
NOME DO CONTRATADO: PLATANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CNPJ: 05.207.715/0001-33
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: ATENOLOL 25MG COMP – VALOR UNITÁRIO (R$ 0,0674)
VALOR: R$ 539,87
DATA DA CONTRATAÇÃO: 05/08/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE URGÊNCIA, HOSPITAL DE CLÍNICAS E HOSPITAL ANCHIETA.
Retificado em 22/09/2022
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 54439/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.
NOME DO CONTRATADO: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24.711.499/0001-03
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: CAPTOPRIL 25MG – VALOR UNITÁRIO (R$ 0,0800)
VALOR: R$ 480,00
NOME DO CONTRATADO: PLATANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CNPJ: 05.207.715/0001-33
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: ATENOLOL 25MG COMP – VALOR UNITÁRIO (R$ 0,0674)
VALOR: R$ 539,87
DATA DA CONTRATAÇÃO: 05/08/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: EM ANEXO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE URGÊNCIA, HOSPITAL DE CLÍNICAS E HOSPITAL ANCHIETA.
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 14/ago/2020 -
EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 54656/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.
NOME DO CONTRATADO: MED CENTER COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 00.874.929/0001-40
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: NISTATINA 100.000UI/ML SUSP ORAL FR 50ML – VALOR UNITÁRIO (R$ 3,8785)
VALOR: R$ 775,70
DATA DA CONTRATAÇÃO: 05/08/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE URGÊNCIA, HOSPITAL DE CLÍNICAS E HOSPITAL ANCHIETA.
Retificado em 28/04/2022
EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 54656/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.
NOME DO CONTRATADO: MED CENTER COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 00.874.929/0001-40
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: NISTATINA 100.000UI/ML SUSP ORAL FR 50ML – VALOR UNITÁRIO (R$ 3,8785)
VALOR: R$ 775,70
DATA DA CONTRATAÇÃO: 05/08/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: EM ANEXO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 14/ago/2020 -
EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO:54524
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.
NOME DO CONTRATADO: ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 07.149.505/0001-61
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: SERVIÇO DE APPLICATION DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, APARELHO MODELO HD7, FABRICANTE PHILIPS, O REFERIDO EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER. A NECESSIDADE DO SERVIÇO DEVE-SE AO FATO DA EQUIPE MÉDICA TER PONTUADO DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
VALOR:R$900,00 (novecentos reais)
DATA DA CONTRATAÇÃO:28/07/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE CLINICAS.
Retificado em 03/09/2021
EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N PROCESSO:54524
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.
NOME DO CONTRATADO: ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 07.149.505/0001-61
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: SERVIÇO DE APPLICATION DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, APARELHO MODELO HD7, FABRICANTE PHILIPS, O REFERIDO EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER. A NECESSIDADE DO SERVIÇO DEVE-SE AO FATO DA EQUIPE MÉDICA TER PONTUADO DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
VALOR:R$900,00 (novecentos reais)
DATA DA CONTRATAÇÃO:28/07/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: EM ANEXO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE CLINICAS.
Postado por comprascc em 13/ago/2020 -
A FUNDAÇÃO ABC – Central de Convênios na Secretaria de Saúde – Município de Mogi das Cruzes, referente ao Contrato de Gestão 95/18 – nas Unidades de Saúde Jardim Universo e Jundiapeba – Pronto Atendimento Unidade Básica de Saúde Jardim Universo – Atenção Básica; Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes – Destinação de 16 horas médica/mês; Serviço de Apoio e Diagnose – Exames Radiológicos de Urgência e Emergência nas Unidades de Saúde Jardim Universo, Jundiapeba e Pró Criança; e, Serviço de Imagem – Tomografia computadorizada na Unidade de Saúde Vila Suissa, declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 29.07.2020 até 11.08.2020, não recebeu receita financeira específica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.