Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 23/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO:53785/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO:VIA PRODUCTS LTDA
CNPJ:58.508.136/0001-97
OBJETIVO COM DETALHAMENTO:AQUISIÇÃO DE FILME PARA CAMERA FOTOGRÁFICA INSTANTÂNEA PARA PROTOCOLO DE CONTROLE DE ÓBITO COVID 19.
VALOR:R$ 470,00
DATA DA CONTRATAÇÃO:29/06/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:HOSPITAL DE CLINICAS
Retificado em 20/04/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO:53785/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO:VIA PRODUCTS LTDA
CNPJ:58.508.136/0001-97
OBJETIVO COM DETALHAMENTO:AQUISIÇÃO DE FILME PARA CAMERA FOTOGRÁFICA INSTANTÂNEA PARA PROTOCOLO DE CONTROLE DE ÓBITO COVID 19.
VALOR UNITÁRIO: 235,00
VALOR TOTAL:R$ 470,00
DATA DA CONTRATAÇÃO:29/06/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: EM ANEXO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:HOSPITAL DE CLINICAS
Postado por comprasemilioribas em 23/jul/2020 -
MANTIDA: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS II – BAIXADA SANTISTA
NOME DO DOADOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CPF/CNPJ: 46.374.500/0262-31
DATA DA DOAÇÃO: 05/06/2020
OBJETO DA DOAÇÃO: Doação de material hospitalar para Instituto de Infectologia Emilio Ribas – II no enfrentamento a pandemia de Covid-19.
RELAÇÃO DOS BENS:
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| ALCOOL ETILICO 750 ML |
1.500 |
R$ 4,2409995 | R$ 6.361,49 |
| ALCOOL GEL 70% INPM |
540 |
R$ 1,0349997 | R$ 558,89 |
| ALCOOL 70% ANTISSÉPTICO 100 ML |
1.020 |
R$ 1,97 | R$ 2.009,40 |
VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 8.929,78 (Oito mil novecentos e vinte e nove e setenta e oito centavos).
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 23/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO:53644/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO:DATRIX COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA
CNPJ:06.135.469/0001-14
OBJETIVO COM DETALHAMENTO:AQUISIÇÃO DE 20 SENSORES DE FLUXO PARA O VENTILADOR PULMONAR VIASYS MODELO VELA
VALOR:R$ 31.740,00
DATA DA CONTRATAÇÃO:10/06/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 23/jul/2020 -
Publicamos a ATA do Processo nº 058/2020 – Contratação de empresa especializada na concessão, administração, auditoria e fornecimento de vale transporte, referente a análise de propostas pela Comissão de Análise e Julgamento, na qual a Comissão delibera pela convocação da empresa Beneficios UPS Ltda EPP, CNPJ 17.359.884/0001-78, a mesma tem o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar as documentações de regularidade dentro das condições exigidas no item 5, cláusulas 5.1 e 5.2 do ato convocatório publicado.
A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado com identificação na parte externa do número processo e nome da empresa, no endereço: Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo – CEP: 09850-550, Setor de Compras e Contratos do CHMSBC, 5° andar, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.
Prazo de entrega da documentação: 27/07/2020.
Segue anexo Ata da Comissão de Análise e Julgamento.
Postado por comprasemilioribas em 23/jul/2020 -
MANTIDA: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS II – BAIXADA SANTISTA
NOME DO DOADOR: COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SAÚDE – CGCSS
CPF/CNPJ: 46.374.500/0252-60
DATA DA DOAÇÃO: 13/04/2020
OBJETO DA DOAÇÃO: Doação de camisetas para colaboradores/pacientes do IIER – II no enfrentamento a pandemia de Covid-19.
RELAÇÃO DOS BENS:
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| KIT CAMISETA MARISA REF 29548 |
9 |
R$ 75,92 | R$ 683,28 |
| KIT CAMISETA MARISA REF 90871B3 |
1 |
R$ 76,92 | R$ 76,92 |
| KIT CAMISETA MARISA REF31195BMA |
7 |
R$ 77,92 | R$ 545,44 |
| KIT CAMISETA MARISA REF 17633 |
8 |
R$ 78,92 | R$ 631,36 |
VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 1.937,00 (Um mil novecentos e trinta e sete reais).
Postado por comprasemilioribas em 23/jul/2020 -
MANTIDA: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS II – BAIXADA SANTISTA
NOME DO DOADOR: COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SAÚDE – CGCSS
CPF/CNPJ: 46.374.500/0252-60
DATA DA DOAÇÃO: 13/04/2020
OBJETO DA DOAÇÃO: Doação de camisetas para colaboradores/pacientes do IIER – II no enfrentamento a pandemia de Covid-19.
RELAÇÃO DOS BENS:
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| KIT CAMISETA MARISA REF 29548 |
9 |
R$ 75,92 | R$ 683,28 |
| KIT CAMISETA MARISA REF 90871B3 |
1 |
R$ 76,92 | R$ 76,92 |
| KIT CAMISETA MARISA REF31195BMA |
7 |
R$ 77,92 | R$ 545,44 |
| KIT CAMISETA MARISA REF 17633 |
8 |
R$ 78,92 | R$ 631,36 |
VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 1.937,00 (Um mil novecentos e trinta e sete reais).
Postado por comprasemilioribas em 23/jul/2020 -
MANTIDA: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS II – BAIXADA SANTISTA
NOME DO DOADOR: COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SAÚDE – CGCSS
CPF/CNPJ: 46.374.500/0252-60
DATA DA DOAÇÃO: 13/04/2020
OBJETO DA DOAÇÃO: Doação de EPI’S para colaboradores do IIER – II no enfrentamento a pandemia de Covid-19.
RELAÇÃO DOS BENS:
| DESCRIÇÃO ITEM
|
QUANTIDADE
|
VALOR UNITARIO
|
VALOR TOTAL
|
| MASCARA PFF2 N95 | 300 | R$ 6,83 | R$ 2.049,00 |
VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 2.049,00 (Dois mil e quarenta e nove reais).
Postado por comprasemilioribas em 23/jul/2020 -
MANTIDA: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS II – BAIXADA SANTISTA
NOME DO DOADOR: COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SAÚDE – CGCSS
CPF/CNPJ: 46.374.500/0262-31
DATA DA DOAÇÃO: 07/04/2020
OBJETO DA DOAÇÃO: Doação de materiais hospitalares para colaboradores/pacientes do IIER – II no enfrentamento a pandemia de Covid-19..
RELAÇÃO DOS BENS:
| DESCRIÇÃO ITEM
|
QUANTIDADE
|
VALOR UNITARIO
|
VALOR TOTAL
|
| ALCOOL ETILICO 750 ML | 100 | R$ 4,241 | R$ 424,10 |
| ALCOOL 70% ANTISSÉPTICO 100ML | 1.000 | R$ 1,97 | R$ 1.477,50 |
VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: 1.901,60 (Um mil novecentos e um real e sessenta centavos).
Postado por Complexo de Saúde de Mauá em 23/jul/2020 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: Fundação do ABC – COSAM – Complexo de Saúde de Mauá
Processo: 0270/2020
Fundamento: Regulamento de compras e contratação de serviços de terceiros e obras – Artigo 24 inciso I
Nome do Contratado: Aamed Comercio de Equipamentos Eireli
CNPJ: 10.238.563/0001-76
Objeto com detalhamento: Aquisição de Vetilômetro
Valor: R$ 37.790,00
Data: 17/07/2020
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Nota de empenho: Arquivo anexo
Nota de liquidação: Arquivo anexo
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Bens adquiridos para utilização nas UTI´s do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini para tratamento de pacientes portadores do COVID-19.
Nome do Contratado: Agile Med Importação e Exportação Eireli
CNPJ: 14.769.402/0001-60
Objeto com detalhamento: Aquisição de monitor multiparametro
Valor: R$ 23.000,00
Data: 17/07/2020
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Nota de empenho: Arquivo anexo
Nota de liquidação: Arquivo anexo
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Bens adquiridos para utilização nas UTI´s do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini para tratamento de pacientes portadores do COVID-19.
Nome do Contratado: Wanderley Affonso Voi Filho – Cardiosystem
CNPJ: 13.118.333/0001-61
Objeto com detalhamento: Aquisição de gerador de marca passo temporário
Valor: R$ 16.000,00
Data: 17/07/2020
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Nota de empenho: Arquivo anexo
Nota de liquidação: Arquivo anexo
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Bens adquiridos para utilização nas UTI´s do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini para tratamento de pacientes portadores do COVID-19.
Nome do Contratado: Dormed Hospitalar Eireli
CNPJ: 01.505.499/0001-51
Objeto com detalhamento: Aquisição de foco clinico, aquisição de aspirador cirúrgico e aquisição de otoscópio
Valor: R$ 3.132,11
Data: 17/07/2020
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Nota de empenho: Arquivo anexo
Nota de liquidação: Arquivo anexo
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Bens adquiridos para utilização nas UTI´s do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini para tratamento de pacientes portadores do COVID-19.
Nome do Contratado: Francyelle Aparecida Peplinsk Alves – Ortocuritiba
CNPJ: 17.540.713/0001-40
Objeto com detalhamento: Aquisição de cama hospitalar elétrica + colchão
Valor: R$ 22.710,00
Data: 17/07/2020
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Nota de empenho: Arquivo anexo
Nota de liquidação: Arquivo anexo
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Bens adquiridos para utilização nas UTI´s do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini para tratamento de pacientes portadores do COVID-19.
Nome do Contratado: Top Care Produtos e Serviços Hospitalares
CNPJ: 27.622.068/0001-69
Objeto com detalhamento: Aquisição de conjunto oftalmoscopio
Valor: R$ 990,00
Data: 17/07/2020
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Nota de empenho: Arquivo anexo
Nota de liquidação: Arquivo anexo
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Bens adquiridos para utilização nas UTI´s do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini para tratamento de pacientes portadores do COVID-19.
Postado por Complexo de Saúde de Mauá em 23/jul/2020 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: Fundação do ABC – COSAM – Complexo de Saúde de Mauá
Processo: 0294/2020
Fundamento: Regulamento de compras e contratação de serviços de terceiros e obras – Artigo 24 inciso I
Nome do Contratado: MAP INSUMOS E MEDICAMENTOS
CNPJ: 26.199.097/0001-05
Objeto com detalhamento: Aquisição de respirador Inter 5 usado e respirador Takaoka – usado
Valor: R$ 125.000,00
Data: 20/07/2020
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Nota de empenho: Arquivo anexo
Nota de liquidação: Arquivo anexo
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Bens adquiridos para utilização nas UTI´s do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini para tratamento de pacientes portadores do COVID-19.