Publicação do edital: 04/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0013/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 13.328.409/0001-83
Valor do Pedido: R$ 146,04 (cento e quarenta e seis reais e quatro centavos)
Nome do contratado: AUTOPEL AUTOMACAO COM E INFORMATICA LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 3.790,54 (três mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 04.479.137/0001-21
Valor do Pedido: R$ 142,20 (cento e quarenta e dois reais e vinte centavos)
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor do Pedido: R$ 2.496,76 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos)
Valor Tota do Pedido: R$ 6.575,54 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
Data do Pedido: 14/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 | R$ 133,00 | R$ 0,05 | R$ 6,65 |
ETIQUETA PIMACO – 8099F | R$ 200,00 | R$ 0,07 | R$ 14,62 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 7,00 | R$ 11,25 | R$ 78,75 |
MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL | R$ 13,00 | R$ 1,77 | R$ 23,01 |
CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO | R$ 13,00 | R$ 1,77 | R$ 23,01 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 67,00 | R$ 0,41 | R$ 27,47 |
CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA | R$ 67,00 | R$ 0,41 | R$ 27,47 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 283,00 | R$ 13,20 | R$ 3.735,60 |
PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO | R$ 20,00 | R$ 7,11 | R$ 142,20 |
BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA | R$ 13,00 | R$ 1,35 | R$ 17,55 |
BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS | R$ 23,00 | R$ 16,88 | R$ 388,24 |
BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS | R$ 27,00 | R$ 31,00 | R$ 837,00 |
CADERNO CAPA DURA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS C/ PAUTA S/ MARGEM | R$ 4,00 | R$ 6,40 | R$ 25,60 |
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM | R$ 33,00 | R$ 3,90 | R$ 128,70 |
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | R$ 13,00 | R$ 1,00 | R$ 13,00 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 133,00 | R$ 0,25 | R$ 33,25 |
CLIPS Nº 2/0 | R$ 2,00 | R$ 6,76 | R$ 13,52 |
CLIPS Nº 8/0 500G | R$ 2,00 | R$ 6,76 | R$ 13,52 |
COLA LIQUIDA BRANCA 40GR | R$ 3,00 | R$ 0,60 | R$ 1,80 |
ENVELOPE KRAF A4 MEDINDO 229 X 334 | R$ 350,00 | R$ 0,15 | R$ 52,50 |
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS | R$ 333,00 | R$ 0,16 | R$ 53,28 |
ETIQUETA PIMACO 8296 | R$ 67,00 | R$ 0,21 | R$ 14,07 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 7,00 | R$ 2,51 | R$ 17,57 |
GRAMPO 26/6 C/5000 | R$ 20,00 | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
LAPIS PRETO N° 2 | R$ 7,00 | R$ 0,22 | R$ 1,54 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 7,00 | R$ 6,39 | R$ 44,73 |
MOLHADOR DE DEDOS | R$ 4,00 | R$ 1,30 | R$ 5,20 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 7,00 | R$ 8,35 | R$ 58,45 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 13,00 | R$ 0,55 | R$ 7,15 |
PASTA SUSPENSA | R$ 67,00 | R$ 1,10 | R$ 73,70 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 67,00 | R$ 1,62 | R$ 108,54 |
MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 67,00 | R$ 1,55 | R$ 103,85 |
SACO PLASTICO 25/35 | R$ 10,00 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0013.21