Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53757/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 59.629.519/0001-86
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: LUVA ESTÉRIL S/ TALCO N.7,5 – 1.000 UNIDADES (VALOR UNITÁRIO: R$ 2,70)
VALOR: R$ 2.700,00
DATA DA CONTRATAÇÃO: 17/06/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLÍNICAS E HOSPITAL URGÊNCIA.
Atenciosamente,
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0138/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 04.027.894/0003-26 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (LUVA, AVENTAL E TOUCA) |
| VALOR | R$3.150,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 04/05/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: OC9897-407356 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº222 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0136/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | GLOBOMED COMERCIAL LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 00.637.825/0001-11 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 100 ML |
| VALOR | R$1.388,40 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 23/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 009040 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº219 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO |
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53725/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: GLICOSE 25% AMPOLA 10ML – 200 UNIDADES (VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2560)
VALOR: R$ 51,20
DATA DA CONTRATAÇÃO: 15/06/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE URGÊNCIA
Retificado em 03/05/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53725/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: GLICOSE 25% AMPOLA 10ML – 200 UNIDADES (VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2560)
VALOR: R$ 51,20
DATA DA CONTRATAÇÃO: 17/06/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: EM ANEXO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0131/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | CLEIDE ALVES DA SILVA – CLEAR FLASH |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 17.262.250/0001-00 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% – GALÃO |
| VALOR | R$1.170,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 15/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 009020 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº213 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO. |
Postado por Compras FMABC em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: FMABC – FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
Nº DO PROCESSO: 0364/20
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ABC E SUAS MANTIDAS
NOME DO CONTRATADO: BIOPHARMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ: 17.909.910/0001-94
DATA DA CONTRATAÇÃO: 15/07/2020
OBJETO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
VALOR: R$ 12.000,00
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
RESERVA: ARQUIVO ANEXO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALMOXARIFADO
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0129/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 27.608.037/0001-53 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA “PREVENÇÃO DE COVID 19” |
| VALOR | R$1.000,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 09/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008986 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº205 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53678/2020
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S. A
CNPJ: 60.665.981/0009-75
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML – 20.000 UNIDADES (VALOR UNITÁRIO: R$ 11,20)
VALOR: R$ 224.000,00
DATA DA CONTRATAÇÃO: 15/06/2020
PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLÍNICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA
Atenciosamente,
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0126/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | MACEDO PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 58.641.994/0001-05 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO NAS BAIAS DA RECEPÇÃO. |
| VALOR | R$ 999,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 23/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 009041 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº209 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | RECEPÇÃO E UTI ADULTO |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0123/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 27.608.037/0001-53 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS |
| VALOR | R$16.800,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 09/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008985 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº198 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |