Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53712/2020 CHMSBC
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: COMERCIAL COMMED PROD HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.643.718/0001-21
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE ENVELOPE – QUANTIDADE: 800.000 UND. – VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0540
VALOR: 43.200,00
DATA DA CONTRATAÇÃO: 15/06/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0120/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | MACEDO PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 58.641.994/0001-05 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO NAS BAIAS DA RECEPÇÃO. |
| VALOR | R$3.040,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 13/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 009005 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº202 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | RECEPÇÃO DE VISITANTES |
Postado por Compras FMABC em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: FMABC – FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
Nº DO PROCESSO: 0357/20
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ABC E SUAS MANTIDAS
NOME DO CONTRATADO: NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 67.774.679/0001-47
DATA DA CONTRATAÇÃO: 08/07/2020
OBJETO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO
VALOR: R$ 15.803,88
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
RESERVA: ARQUIVO ANEXO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53707/2020 CHMSBC
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.571.702/0001-98
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML – QUANTIDADE: 320.000 UND. – VALOR UNITÁRIO: R$ 0,33
VALOR: 105.600,00
DATA DA CONTRATAÇÃO: 15/06/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0119/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | NOVA MAXIMUS LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 12.683.888/0001-93 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML |
| VALOR | R$1.060,50 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 13/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 009004 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº200 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0118/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | MACEDO PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 58.641.994/0001-93 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO NAS BAIAS DA RECEPÇÃO. |
| VALOR | R$1.200,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 06/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008981 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº203 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | RECEPÇÃO DE PACIENTES |
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53668/2020 CHMSBC
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 06.234.797/0012-20
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE
3 000 UND DE ENOXAPARINA 20MG SERINGA C/0,2ML – VALOR UNITÁRIO DE R$ 11,4090; TOTAL: R$34.227,00.
62 400 UND ENOXAPARINA 40MG SERINGA C/0,4ML- VALOR UNITÁRIO DE R$ 14,8403; TOTAL R$ 926.034,72.
24 000 UND ENOXAPARINA 60MG SERINGA C/0,6ML – VALOR UNITÁRIO DE R$ 21,8567; TOTAL R$ 524.560,80.
15 600 UND ENOXAPARINA 80MG SERINGA C/0,8ML — VALOR UNITÁRIO DE 28,6734; TOTAL R$ 447.305,04.
VALOR: 1.932.127,56
DATA DA CONTRATAÇÃO: 29/06/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0117/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | DEJAMARO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 27.608.037/0001-53 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEL |
| VALOR | R$3.000,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 01/04/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008975 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº182 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0101/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | BELLADONAS PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 15.218.102/0001-55 |
| NOME DO CONTRATADO | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 26.921.908/0001-21 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (ÁLCOOL 70% GEL E LÍQUIDO DE 1000 ML) |
| VALOR | R$ 1.374,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 27/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008965 / 008964 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº176 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0099/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 11.206.099/0004-41 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML |
| VALOR | R$ 8640,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 30/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008972 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº175 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO |