Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
N° PROCESSO: 53683/2020 CHMSBC
FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.
NOME DO CONTRATADO: POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 02.881.877/0001-64
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L – 2.520,00 UNIDADES – VALOR UNITARIO DE R$ 3,1312
VALOR: 7.890,62
DATA DA CONTRATAÇÃO: 22/06/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA
NOME DO CONTRATADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 – 6.000,00 UND – VALOR UNITÁRIO R$ 0,0730
VALOR: 438,00
DATA DA CONTRATAÇÃO: 22/06/2020
PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA
TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)
RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO
DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA
Postado por AME Praia Grande Jurídico em 27/jul/2020 -
Considerando o disposto no Regulamento Interno de Compras e clausula 4.0 do Memorial Descritivo, a Comissão de Analise e Julgamento conclui que a documentação apresentada pela empresa LAFACORDIS CLINICA MEDICA S/S LTDA, cumpriu plenamente o estabelecido.
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0097/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | SINELINE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 29.825.292/0001-83 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA N95 OU PFF2-S |
| VALOR | R$1.485,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 24/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008954 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº168 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0094/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 01.507.899/0001-04 |
| NOME DO CONTRATADO | IDEAL SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELLI |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 28.571.259/0001-01 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE EPI´S (ÓCULOS DE PROTEÇÃO) |
| VALOR | R$2.541,08 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 27/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO DE COMPRA 008973 / 008967 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº174 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 27/jul/2020 -
Tendo em vista o pedido de IMPUGNAÇÃO pela empresa BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, referente as exigências do Ato convocatório, informamos que após análise pela área competente, declaramos a IMPUGNAÇÃO como improcedente e sem efeito.
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0093/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 02.881.877/0001-64 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL PARA PARTOS COM SUSPEITA OU COM COVID-19. |
| VALOR | R$$1.000,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 27/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO 008970 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº172 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – UTILIZAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE PARTO. |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0092/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | HYPER DESCARTÁVEIS LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 14.471.840/0001-35 |
| NOME DO CONTRATADO | NOVA LIMP DISTR. DE BEM. E DESC. LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 04.681.311/0001-14 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (ALCOOL 70% 1000 ML, BORRIFADOR E SABONETE REFIL) |
| VALOR | R$2637,40 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 26/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO: 008962 / PEDIDO: 008963 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº171 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO. |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0091/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | FRALCENTER COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA – ME |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 22.170.404/0001-66 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DEVIDO AO AUMENTO DE CONSUMO – PREVENÇÃO COVID 19 |
| VALOR | R$6.944,28 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 27/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: PEDIDO: 008969 |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº169 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO . |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0089/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | JM HEALTH EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 32.196.306/0001-51 |
| NOME DO CONTRATADO | CEI COMÉRCIO EXP E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 40.175.705/0001-64 |
| NOME DO CONTRATADO | CIRURGICA FERNANDES – COM. MAT. CIR. HOSPITALARES LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 61.418.042/0001-31 |
| NOME DO CONTRATADO | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 03.311.856/0001-90 |
| NOME DO CONTRATADO | RS MED LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 03.840.189/0001-19 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS P/ VENTILAÇÃO MECÂNICA (SONDA DE ASPIRAÇÃO, MICRONEBULIZADOR, FILTRO HEPA, FIXADOR DE TUBO, TRACK CARE E UMIDIFICADOR. |
| VALOR | R$4.533,40 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 23/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: OC9897-386483 / OC9897-386485 / OC9897-386482 / OC9897-386481 / OC9897-386484 – EM ANEXO |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº164 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – OS PRODUTOS SÃO PARA A UTILIZAÇÃO NA VENTILAÇÃO DOS PACIENTES COM COVID 19 NA UTI ADULTO E UTI NEO. |
Postado por comprashmulher em 27/jul/2020 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGOSS/GC nº 08/2020 emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| MANTIDA | FUABC HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN |
| PROCESSO | 0088/20 |
| FUNDAMENTO LEGAL | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020 |
| NOME DO CONTRATADO | CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| ( ) CPF (X) CNPJ | 48.791.685/0001-68 |
| OBJETIVO COM DETALHAMENTO | AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA E DE PROCEDIMENTO E OU NITRÍLICA NOS TAMANHOS P / M E G. |
| VALOR | VLR TOTAL R$64.871,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO | 20/03/2020 |
| PRAZO CONTRATUAL | NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL | NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL | ORDEM DE COMPRA: OC9897-386232 – EM ANEXO |
| RESERVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº165 – EM ANEXO |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | EM ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ALMOXARIFADO – DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN. |